Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0262100001520000001 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | |
Наименование объекта закупки |
Поставка бумаги для офисной техники |
Количество поставляемого товара указано ориентировочно, окончательное количество будет рассчитано исходя из стоимости единицы товара, с учетом нормативных затрат и доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств на 2020 год. | |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
Ответ на запрос просим предоставить в форме электронного письма по адресу znamenskaya_ts@mail.epfr.ru |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Знаменская Татьяна Сергеевна |
Адрес электронной почты |
znamenskaya_ts@mail.epfr.ru |
Номер контактного телефона |
7-34394-22698 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
12.03.2020 14:15 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
18.03.2020 10:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
03.2020 - 03.2020 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Цвет листа - белый размер листа - 210*297 мм Формат листа - А4 Марка - С Плотность (масса), г/м2 - 80 (±2,0) Белизна CIE, % - не менее 146 Непрозрачность, % - не менее 90, Толщина бумаги - более 100 микрон Количество листов в пачке - не менее 500 Бумага должна подходить для односторонней и двусторонней печати на лазерных принтерах, копирования. |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Поставка бумаги для офисной техники | 17.12.14.119 | Пачка | 1000.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Порядок оплаты |
Оплата Товара производится в форме безналичной оплаты, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждённых ОПФР по Свердловской области на 2020 год, путем перечисления стоимости фактически поставленного Заказчику Товара, на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты считается дата проведения операции по списанию соответствующей суммы с лицевого счета Заказчика для ее зачисления на счет Поставщика. Оплата Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи Товара/партии товара, на основании выставленных Поставщиком счета, накладной и счета-фактуры (при наличии). |
Размер обеспечения исполнения контракта |
10% от начальной (максимальной) цены контракта |
Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг |
Поставщик осуществляет поставку Товара равными поставками (частями) поэтапно |
Приложения: | |
Запрос в ЕИС.pdf |